CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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Z642D1D85E Acquistati n. 20 chromebook + armadio custodia device |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABINTRAX S.R.L. 07644780723 |
7160.00 |
31/07/2020 30/09/2020 |
7160.00 |
ZDD2DD0893 Corso formazione COVID-19 per personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAREG SRL 11157810158 |
280.00 |
24/08/2020 24/08/2020 |
280.00 |
Z222DE8980 Acquisto n. 2 notebook Lenovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 |
920.00 |
06/08/2020 30/09/2020 |
920.00 |
ZD42DE8C60 Acquistata stampante Btrother per uffici segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA 02897010969 |
171.90 |
06/08/2020 30/09/2020 |
171.90 |
ZB32DB53BB Aquisto di n. 6 nebulizzatori, n. 1 generatore ozono, n. 1 aspiratore, n. 1 lavasciuga pavimenti,prodotti igienizzanti, n. 6 termoscanner per ril. temp. n. 1 carrello pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. O. FIORENTINI SPA 06113160482 |
12273.60 |
06/08/2020 06/08/2020 |
12273.60 |
Z372D1D801 Acquisto targa pubblicitaria progetto PON 10.8.6A fesrpon-lo-2020-494 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 02702750544 |
55.00 |
25/08/2020 30/09/2020 |
55.00 |
ZD82E40590 SOSTITUZIONE N. 1 GRUPPO TAMBURO COMPLETO DI DEVELOPPER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 |
460.00 |
12/09/2020 30/09/2020 |
460.00 |
Z142E469B0 ACQUISTATO RINNOVO PER 3 ANNI PACCHETTO REDIRECT-PARKING "ICCARVICO" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRTUALSUN SRL 03939460246 |
60.00 |
12/09/2020 11/09/2023 |
60.00 |
Z662E74A8D Acquisto mascherine FFP2+Gel igienizzante + visiere protettive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUEGI SRL 06169220966 |
1454.20 |
25/09/2020 30/10/2020 |
1454.20 |
Z4F2E76A97 Acquisto di n. 9 licenze Office standard |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOFTWAREONE ITALIA SRL 06169220966 |
549.00 |
25/09/2020 30/10/2020 |
549.00 |
Z842E2512A Acquisto chiave per firma digitale DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROXIMA LAB S.A.S. di Vezzoli Omar & C. 03424200164 |
61.00 |
02/09/2020 30/09/2020 |
61.00 |
ZB52EEB95D Acquisto cancelleria varia+ portanome scuole Primarie e Secondarie Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
400.62 |
29/10/2020 30/11/2020 |
400.62 |
ZE02EE5EFC ACQUISTO PACCHETTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA N. 10 CONTATTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
80.00 |
23/10/2020 31/10/2020 |
80.00 |
Z742F1DB84 Acquisto cancelleria per segreteria scolastica Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE 07491520156 |
516.02 |
01/11/2020 12/12/2020 |
516.02 |
Z8A2F2EB27 Acquisto armadi, appendiabito, orologi, cestini gettacarta, distruggi documenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE 07491520156 |
1043.66 |
12/11/2020 12/12/2020 |
1043.66 |
Z1D2F5724C Determina di affidamento diretto per acquisto servizio Linea Internet fibra ottica + IP statico + router fritzbox wifi + assistenza tecnica per la scuola Secondaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETETEL ITALIA SRL 03016800983 |
828.00 |
24/11/2020 30/06/2021 |
341.00 |
ZA72F57337 Determina di affidamento diretto per acquisto n. 4 SIM solo dati 1000 GB/mese + 4 router portatili in comodato d’uso (saponetta) già configurati per la scuola Primarie e Secondaria di Carvico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMART SOFT SRL 03788781213 |
574.00 |
25/11/2020 31/05/2021 |
302.00 |
Z922F4CCC2 Acquisto di DPI come mascherine FFP2, occhiali protettivi, guanti monouso nitrile per il personale dell’Istituto Comprensivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PASSIONE UFFICIO DI VECE GABRIELE 10591990014 |
1513.10 |
19/11/2020 02/12/2020 |
1513.10 |
Z5D2E59F95 Determina per il rinnovo del contratto di fornitura di servizi assicurativi per alunni e personale – A.S. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ambiente Scuola 03967470968 |
6489.00 |
01/10/2020 30/09/2021 |
6489.00 |
Z072F0D6BF Determina di affidamento diretto corsi sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO AG.I.COM SRL 05078440962 |
833.00 |
04/11/2020 31/01/2021 |
770.00 |
Z2F2FAD9B0 Acquisto materiale di pulizia per i 6 Plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. 03400280164 |
2401.20 |
11/12/2020 31/12/2020 |
1968.20 |
Z9D2FE7A6D Acquisto n. 11 Notebook Dell modello Vostro 3501 Cpu core i3-1005G1, RAM 8Gb, SSD 256GB + n. 9 Chromebook Samsung 15,6 N4000 RAM 4GB 64GB completi di sistema operativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 |
7850.00 |
22/12/2020 31/01/2021 |
0.00 |
ZCA2E6B8F1 Acquisto N. 9 Nnotebook Acer Travelmate P214 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 |
4347.00 |
23/09/2020 31/01/2021 |
0.00 |
Z372F46CA8 ACQUISTO NUOVO IMPIANTO TELEFONICO CON ISTEMA Ipecs ucp100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREA PROTECH SRL 03568180164 |
8500.00 |
19/11/2020 31/12/2020 |
0.00 |
Z232FED9FC Acquisto n. 4 SIM solo dati 1000/GB mese + 4 router portatili in comodato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMART SOFT SRL 03788781213 |
506.00 |
23/12/2020 15/05/2021 |
234.00 |
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